每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。相信许多人会觉得范文很难写?这里我整理了一些优秀的范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。
审计岗位工作职责篇一
1、协助主任制定与修订管理审计制度,并监控落实;
2、按时归档各类管理审计资料;
3、根据公司及部门工作的安排,负责制定各项具体审计计划及方案,并负责落实执行;
4、现场组织开展专项管理审计、离任审计、经营承包兑现审计工作,并根据具体审计情况起草审计报告,提出各项合理审计意见;
5、跟踪审计建议实际落实情况;
6、领导交办的其他工作。
1、本科及以上学历,会计、财务管理、审计、计算机或其他管理专业,3年及以上岗位相关领域工作经历;
2、能够根据审计实际情况撰写各类审计报告,语言简洁明了,条理清晰;
3、熟悉各类审计基本理论与工具,熟悉运用各类审计方法,能根据具体情况编写具体审计计划与方案。熟悉或精通财务、营销、生产、采购等多方面或至少熟悉经营环节中的某一领域;
4、综合分析能力强,能发现事件的多种可能的原因和行为的不同后果,找出事物之间的联系;计划与执行能力强;沟通与组织协调能力强;
5、中级及以上职称,具有cpa、cia等专业职业资格者优先。
审计岗位工作职责篇二
职责:
1.按照项目计划执行it非现场/现场审计;
2.负责it一般控制测试和应用控制测试,运用计算机辅助审计技术,完成部分实质性程序,撰写工作底稿;
3.识别和发现it风险,诊断信息系统流程、内部控制问题,并提出建议;
4.与项目组其他成员沟通,协助解决项目中出现的问题;
5.沟通测试结果和审计发现,提出整改建议并跟踪整改结果;
6.为其他审计、咨询服务项目提供it支持。
7、部门其他事务。
任职要求:
1、计算机/软件工程/信息管理、审计、财会等相关专业本科及以上学历;;
2、6年以上it审计,至少3年团队管理经验或2年以上审计部门主管经验;
3、熟悉it行业及审计流程;
4、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。
5、优秀的口头表达和书面表达能力,含专业技术和业务写作技巧;
6、具有中级审计(会计)或以上职称,具有注册会计师cpa、注册内审师cia资格或it类专业资格优先考虑。
审计岗位工作职责篇三
1、负责建立、健全集团公司内审工作规章制度、审计工作流程,确保内审体系的有效运转,对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责;
2、对集团下属子公司定期财务、生产、工程、预决算等方向进行内审,编制审计报告;
3、对发现违反国家法律法规和公司内部财务管理制度的行为及时报告;对发现的内部控制管理漏洞等问题,及时提出改进建议;
4、对公司及下属子公司的财务收支及其有关的经济活动、预算、计划执行情况、资金管理和使用情况进行审计;
5、对公司内设机构及中高层的任期(任中)经济责任进行审计;
6、配合外部审计机关、上级审计部门对公司及所属单位进行的各项审计检查。
1、本科(含)以上学历,审计管理、财务管理、预决算等相关专业毕业;
2、注册会计师和审计师(含)优先;
3、3年以上大中型企业钢结构建筑项目、总承包项目审计、财务专职工作经历,担任审计类或财务类职务3年以上;
4、熟悉国家审计、财务政策、法规,熟悉审计操作流程、方法及公司财务会计、审计、税务等业务;
5、拥有较强的逻辑判断、发现和解决问题的能力;
6、抗压力和执行力强,具备良好的责任心、人际沟通能力和团队合作精神;
7、能适应短期出差。
审计岗位工作职责篇四
职责:
1、规划计划类
1、1 协助审计经理,参与制定具体审计项目的审计方案;
1、2 参与制定年度审计计划;
1、3 参与制定年度部门预算。
2、制度建设类
2、1 参与制订公司内部有关审计监督的规章制度;
2、2 参与建立及完善公司的审计体系,参与制定相关制度,使公司审计工作规范化、科学化。
3、日常管理类
3、1 在审计经理带领下,根据审计项目方案,进行现场审计;
3、2 编订完整可信的审计底稿,实施充分必要的审计程序,根据审计计划规定的审计分工,完成审计工作;
3、3 编制审计报告初稿,经审计经理复核后,提交审计部长审阅;
3、4 跟踪和落实审计整改情况;
3、5 做好审计档案工作,包括审计报告、审计底稿等各种资料的收集、整理、归档等;
3、6 负责进行内控制度评价,提出内控薄弱点和风险点,提请相关部门改进;
3、7 完成领导交付的其他任务。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计学、会计学等财经、经济类相关专业;
2、具有二年以上集团公司的内部审计或事务所工作经验;
3、熟悉企业会计准则及税法等相关财经法规,了解企业内部控制,掌握会计电算化软件,熟悉erp系统;
4、具有一定的团队管理能力及团队协作能力,具备有效的沟通和人际关系处理能力;
5、具备中级会计或中高级审计职称者优先。
审计岗位工作职责篇五
岗位职责:
1、负责编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件,提出审计建议;
2、参与现场审计,做好公司的财务清查工作;
3、负责对公司财务处理合法合规性、税务风险等进行审计评价,并提出改进建议;
4、公司历史账务清查及财务状况真实性的审计工作;
5、协助完善公司财务管理及财务人员的培训工作。
6、负责团队的管理,及相关制度的落实
任职要求:
1、大专及以上学历,审计或会计相关专业;
2、2年以上全盘帐务工作经验,3年以上大中型企业内部审计主管经验或事务所审计主管工作经验;
3、熟悉审计、财经相关法律法规;
4、工作认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守,有良好的沟通能力。
审计岗位工作职责篇六
:
1.负责对公司的生产、运营、财务数据进行汇总分析、控制监督审核;
2.对公司经营活动合规性进行检查并纠错。
3.对公司内部经济合同进行审核;
4.负责对各分子公司财务收入、费用支出、合并报表进行专项审计;
5.负责实施包括离任审计、经济责任审计等各种专项审计;
6.揭示内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,发现可能面临的现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议;
7、负责公司经济合同管理等相关法务工作。
1、全日制本科以上学历,会计学、审计学等相关专业;
2.三年以上企业内部风险控制、审计、外部会计师事务所工作经验,具有会计或审计中级职称,熟悉快速消费品制造业优先;
3.熟练审计相关理论和专业知识,熟悉内控审计的工作流程和审计方法;
4.具备良好的逻辑思维及分析能力,良好的沟通协调能力和较强的文字写作能力。
:
学历要求:本科
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:5-7年经验
审计岗位工作职责篇七
职责:
1、根据公司整体战略规划,制定年度审计工作计划,组织开展审计监察项目,并负责具体项目审计方案和计划审核并组织实施,对审计报告的正确性,可靠性和合理性负责;对于审计过程中发现的重大审计风险,向主管领导及时汇报;
2、开展重点业务的合规性审计,推动公司基础管理的提升和公司管理铁律的严格执行;
3、组织本部门人员对公司年度工作目标进行分析及分解,并拟定年度审计计划;督导审计计划的执行,并在执行过程中给予指导、培训、协调等支持。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业,持有审计师、会计师职称;
2、5年以上企业内部审计工作经验,熟知内部审计的工作流程及工作方法,具备金融行业、房地产、文旅、快销口行业工作经验者优先考虑;
3、熟悉国家财税法规、审计政策,具有较强的内部审计专业理论知识;
4、具有敏锐的洞察力和较强的逻辑思维能力、具有良好的沟通协调及口头和书面表达能力。
审计岗位工作职责篇八
1.根据审计计划,能独立开展相关经营、管理、财务等方面常规及专项审计工作;
2.对重要业务流程及高风险环节进行跟踪及监控;
3.撰写审计报告,提出相关审计建议;
4.跟踪审计结果的整改执行,实施后续审计监督;
5.完成领导交办的其他工作。
1.具有二年以上内审工作经验;
2.财务、审计、管理等相关专业本科及以上学历;
3.掌握审计、税务等基本法律法规;
4.工作严谨,善于沟通,原则性强,具备良好的团队合作精神和职业操守,能适应短期出差
审计岗位工作职责篇九
1、根据年度审计计划及审计部领导的项目安排,合理设计具体的审计计划。
2、揭示审计过程中发现的问题,得出审计结论,提出审计意见和建议。
3、监督和跟进审计整改意见落实,负责完成企业资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务审计工作。
4、按照财务审计程序和审计方法,获得充分的审计证据以支持财务审计发现及建议。
5、编写审计工作底稿,检查、复核审计证据,编制审计报告。
1、审计、会计、财务等专业本科以上学历,具有五年以上同岗位工作经验。
2、熟悉国家财税法规,精通各类审计工作,持有中级审计师或者中级财务职称等相关财务资质。
3、较高的数据分析能力、文字组织能力和语言表达能力。
4、有较强的逻辑思维能力和较丰富的审计项目分析处理经验。
5、工作认真踏实,有责任心;有良好的沟通协助能力及团队合作精神。
6、熟练操作财务软件、erp等系统。
审计岗位工作职责篇十
1、负责对工程投资方面内控制度的建立、健全、执行情况进行审计评价;
2、负责对项目开发全过程成本、质量、进度管理进行审计监督及评价;
3、参与工程合同的汇审,并对合同履行情况进行审计评价;
4、负责对成本信息库、材料信息库、企业供应商信息库建设、使用、维护进行审计评价;
5、负责对设计变更、签证、工程量核定、材料认价、材料使用符合性、材料结算、工程结算情况进行审计评价;
6、负责处理工程造价、投资控制、招投标方面的来信、举报的调查,并提出监察审计报告和处理意见。
1、具有本科及以上学历,工程管理、建筑工程相关专业优先;
2.熟悉土建、安装筑工程管理知识及审计管理知识、法律法规等方面知识;
3.3年以上房地产工程管理工作经验,1年以上工程审计相关工作经验;
4.具有良好的协调和人际沟通能力,良好的逻辑分析能力、口头表达能力
审计岗位工作职责篇十一
1、协助上级制定年度审计计划,制定并完善审计程序,有效开展审计工作。
2、协助上级开展公司年报审计工作的落实与跟进,对公司年度及季度信息披露数据等进行审核,确保信息披露数据的真实完整。
3、协助上级配合证券部门完成每季度内控自查报告、募集资金使用报告。
4、组织对公司内部控制流程进行梳理并优化,协助完成公司内控自我评估相关工作,对存在问题提出改进建议。
5、强化内控监督职能,参与内控自我评估测试工作,提高制度流程执行力的监督与评价效果。
6、协助部门制定审计相关规章制度。
7、对分、子公司开展常规经营审计及其他专项审计(净值调查、年度工程项目复盘、委外业务审计等),制度审计计划,编写审计底稿,撰写审计报告。
8、参与工程、设备项目的材料进场验收、付款进度审核,并出具审核报告。
9、参与工程、设备项目的招投标及合同评审。
10、完成公司领导及部门负责人安排的其他工作(投诉机制建立、培训、月度绩效模板制定及考核等)。
审计岗位工作职责篇十二
岗位职责:
1、负责股份公司工程建设、设备安装的审计监察工作,保障公司工程建设、设备安装的质量,价格合理。
2、参与工程建设、设备安装项目前期招标,对招标程序的合规性进行过程监督。
3、负责公司工程建设、设备安装项目跟踪审计,对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、经济签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作。
4、通过审计、监察,发现工程建设、设备安装项目中存在的问题,提出改善建议并实施后续跟进。
5、协助审计管理岗、风险内控岗完成内控评价工作和其他领域的审计项目。
任职要求:
1、本科及以上学历,工程管理、审计、财务等相关专业;
2、工程管理、审计经验3年以上;
3、熟练掌握国家工程建设相关法律法规、精通各种调查研究鉴证方法,能够独立完成各项举报、调查工作。
4、熟悉审计方法和程序、内控评估,能够独立完成公司工程建设、设备安装等项目的内部审计、内部控制独立评价工作
5、原则性、责任心强,具有良好的职业道德和团队协作精神。
审计岗位工作职责篇十三
职责
1.根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支,专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金,财务状况;
2.及时向部门领导通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向部门领导提交财务收支审计报告;
3.根据国家有关制度和企业相关制度规定,配合外部审计进行必要的调查取证工作;
4.对审计工作的相关资料,文件进行归档管理;
5.对下属审计提供工作指导;
岗位要求:
1.熟悉国家相关的审计法律法规;
2.具备审计相关的专业知识,熟悉审计工作的相关流程和方法;
3.具备应变能力,能够及时准确的处理审计工作中的问题,解决困难;
4.对风险具备控制能力,能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预知能力;
5.具备沟通协调能力,审计工作需要与公司内部和外部的人员进行沟通,需要审计主管具备很强的沟通协调能力;
6.具备敏锐的观察力和预见能力。
审计岗位工作职责篇十四
职责:
1、协助部门负责人拟定工程审计的具体管理规范,规范工程审计工作流程。
2、负责公司、分(子)公司工程项目管理全过程情况的审查与评价。
3、审核工程项目的经济指标,并根据实际情况及时提交偏离情况汇报、审计建议。
4、协助公司(子分公司、事业部)工程管理部门建立、健全工程管理流程及相关的.内部控制规范,审核与评价工程管理内部控制,监督检查各项工程实施程序是否合规合法。
5、协助部门负责人对工程项目、设备材料招投标事项进行监督检查、与评价,协助有关部门完善招标文件和流程。
6、按时编报工程审计统计报表,定期向部门负责人提交。
7、完成上级交办的其它事务工作。
任职条件:
1、具备良好的道德品质。
2、应具备过硬的业务能力。精通工程招投标、建筑、合同、定额、清单计价、经济、法律等专业知识,还要熟悉并掌握国家和地方有关工程建设管理、核算以及与之相关的法律、法规和规章。
3、具备良好的协调能力。
4、可以适应出差。
5、具有5年或以上工程项目管理或基建审计工作经验;熟悉企业内审,拥有企业工程审计经验者优先;
6、熟练使用办公软件,具有较强的文字表达能力;
7、具有全国造价员、注册造价工程师或注册建造师等资格者优先考虑。